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书       名 :
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出版时间 :
中国国有企业内部审计:基于问卷的研究报告
0.00     定价 ¥ 88.00
罗湖图书馆
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  • ISBN:
    9787542968654
  • 作      者:
    袁亮亮,郑国坚,罗党论,陈桥,农兴中
  • 出 版 社 :
    立信会计出版社
  • 出版日期:
    2021-08-01
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作者简介
  1.袁亮亮,博士,教授级高级工程师,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制自我评估师(CCSA),英国皇家特许测量师学会会员(MRICS)。现任广州地铁集团有限公司审计部部长。
  
  2.郑国坚,博士,教授,博士生导师,财政部“全国会计领军人才”。现任中山大学管理学院副院长,兼任广东省会计学会副会长。
  
  3.罗党论,博士,中山大学岭南(大学)学院教授、博士生导师,财政部“全国会计领军人才”。
  
  4.陈桥,经济学硕士,审计师,国际注册内部审计师(CIA)。现任广州地铁集团有限公司审计部副部长。
  
  5.农兴中,享受国务院政府特殊津贴专家,教授级高级工程师,广东省“特支计划”科技创业领军人才。现任广州地铁设计研究院股份有限公司党委书记、董事长。
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目录
第1章 引言
1.1 撰写背景
1.2 研究意义
1.3 内容与结构安排
1.4 问卷设计及回收

第2章 国有企业内部审计基本情况
2.1 内部审计管理体制
2.2 内部审计负责人资质情况
2.3 内部审计人员素质能力

第3章 国有企业内部审计全覆盖
3.1 内部审计全覆盖关键因素
3.2 内部审计全覆盖项目类型
3.3 内部审计全覆盖业务单位

第4章 国有企业内部审计方法与技术应用
4.1 内部审计规划制订与执行
4.2 内部审计角色定位与管理
4.3 内部审计效率与质量控制
4.4 内部审计结果运用与整改
4.5 内部审计技术应用

第5章 国有企业内部审计生态圈建设
5.1 内部审计生态圈建设意义
5.2 内部审计生态圈建设方式
5.3 内部审计生态圈建设效果

第6章 国有企业内部审计价值
6.1 内部审计价值增值路径
6.2 内部审计价值输出形式

第7章 结论与讨论
7.1 主要发现与结论
7.2 启示与建议
参考文献
附录
致谢
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